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国际注册内部审计师CIA考试红皮书 国际内部审计专业实务框架精要解读书籍详细信息

  • ISBN:9787509589977
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2019-07
  • 页数:暂无页数
  • 价格:28.00
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

内容简介:

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书籍目录:

第1章内部审计定义

1 1独立性与客观性

1 1 1独立性原则

1 1 2客观性原则

1 1 3损害独立性或客观性的情形

1 1 4独立性或客观性受损的披露

1 2确认和咨询业务

1 2 1确认业务

1 2 2咨询服务

1 2 3确认业务与咨询服务的区别

1 3增加价值和改善组织的运营

1 4系统的、规范的方法

1 5评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果

1 6帮助组织实现其目标

1 7案例与应用

第2章首席审计官

2 1内部审计章程

2 1 1章程的概念

2 1 2章程的批准

2 2报告关系

2 2 1向董事会和高级管理层报告

2 2 2与审计委员会的关系

2 3内部审计部门管理

2 3 1内部审计计划管理

2 3 2沟通与批准

2 3 3内部审计资源管理

2 3 4政策和程序

2 3 5内部审计风险管理

2 4协调

2 4 1确认图谱

2 4 2协调流程

2 4 3协调外部审计

2 4 4协调其他部门

2 5质量保证与改进程序

2 5 1内部评估

2 5 2外部评估

2 5 3对遵循《标准》的应用

2 6案例与应用

第3章内部审计师

3 1职业道德规范

3 1 1诚信

3 1 2客观

3 1 3保密

3 1 4胜任

3 2专业能力

3 3应有的职业审慎

3 4持续职业发展

3 5案例与应用

第4章内部审计作用

4 1治理

4 1 1促进文化建设

4 1 2隐私

4 1 3信息安全

4 1 4电子商务

4 1 5《萨班斯法案》相关条款

4 2风险管理

4 2 1风险管理基础

4 2 2促进风险管理过程的建立

4 2 3识别和报告环境风险

4 2 4评估风险管理过程的适当性

4 2 5企业全面风险管理

4 3控制

4 3 1 COSO内部控制框架

4 3 2内部控制的威胁

4 3 3内部审计在控制中的作用

4 3 4控制的自我评估

4 4三道防线

4 4 1三道防线模型

4 4 2三道防线间的关联协助

4 5舞弊

4 5 1舞弊的类型

4 5 2舞弊的三角理论

4 5 3舞弊的识别

4 5 4发现舞弊的职责

4 5 5舞弊的调查程序

4 6案例与应用

第5章内部审计程序

5 1审计准备

5 1 1审计立项

5 1 2业务目标

5 1 3业务范围

5 1 4业务资源的分配

5 1 5审计通知书

5 1 6业务工作方案

5 2审计实施

5 2 1现场工作

5 2 2收集信息

5 2 3分析与评价

5 2 4工作底稿

5 2 5过程监督

5 3审计报告

5 3 1报告标准

5 3 2报告的质量

5 3 3报告中对《标准》遵循性的声明

5 3 4结果的发送

5 3 5总体意见

5 4后续审计

5 4 1监督审计业务结果

5 4 2开展后续程序

5 4 3接受风险的决定

5 5案例与应用

附录1《框架》词汇表

附录2《标准》条款索引

参考文献

作者介绍:

中审网校是中国审计网旗下国内权*的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国*注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权*、专业、便利的立体化审计教育平台。

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